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集团监察审计部组织召开财务制度内控管理经验交流会

发布时间:2019/9/2 17:53:16 来源:本站点击率:

为全面贯彻落实中央八项规定精神,有效杜绝“四风”问题发生,强化公司财经纪律的贯彻执行,集团纪检部门近期收集了各控股子公司财务内控流程。9月2日下午,集团监察审计部组织财务及纪检人员在23楼小会议室召开了财务制度内控管理经验交流会。集团党委委员、纪委书记凌曼出席交流会。

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根据各公司报送情况,集团各公司财务审核环节各有特色。会上,清洁能源及致地置业公司财务负责人分别就本公司财务内控流程、风险控制点、审核重点、凭证要素以及相关表单文件等方面内容进行了分享。

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相关子公司财务分管领导、财务部门负责人以及纪检人员会上就分享情况谈了体会,均表示通过此次内部相互学习,既学习了内控严谨、流程规范、表述清晰的优秀范本,也知晓了纪检对财务内控工作的要求,关注了财经纪律风险点,为本公司今后工作开展及风险控制积累了经验。 

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凌曼书记在交流会最后指出,财务工作在公司治理结构中发挥着非常重要的作用,财务审批流程规范化、标准化,能极大发挥财务监督的作用。她希望各公司积极借鉴两个公司的先进做法,结合各公司实际业务情况重新梳理财务内控流程图、表,理清职责权限,突出财务各岗位审核重点,进而整体提升各公司财务监督能力。


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